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Detalhes
| 04/04/2024 | | 0000047/2024 | 0000075/2024 | 0000100/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA. | GILVAN NERES DE SOUZA | ***.776.526-** | | | R$ 698,76 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 04/04/2024 | | 0000046/2024 | 0000074/2024 | 0000099/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA. | JOSE NORA ALVES | ***.068.116-** | | | R$ 304,07 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 01/04/2024 | | 0000049/2024 | 0000094/2024 | 0000098/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS ALIMENTACAO EM REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA. | RESTAURANTE COIMBRA LOBO LTDA | 09.461.820/0001-55 | R$ 213,00 | R$ 213,00 | R$ 213,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 01/04/2024 | | 0000048/2024 | 0000092/2024 | 0000097/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA CAMARA MUNICIAL. | LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 02.457.379/0001-99 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 01/04/2024 | | 0000015/2024 | 0000091/2024 | 0000096/2024 | LIQUIDACAO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | HELP SERVICOS DE TECNOLOGIA E ESTRUTURA DE TELECOM LTDA | 18.134.770/0001-92 | | R$ 159,00 | R$ 159,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 27/03/2024 | | 0000017/2024 | 0000093/2024 | 0000095/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA CORRENTE DA CAMARA DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3247-60 | | R$ 127,55 | R$ 127,55 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 27/03/2024 | | 0000021/2024 | 0000077/2024 | 0000094/2024 | LIQUIDACAO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FAXINA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | MIRIAN DE FREITAS BARBOSA CAMPOS | ***.059.896-** | | | R$ 1.300,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 27/03/2024 | | 0000024/2024 | 0000090/2024 | 0000093/2024 | LIQUIDACAO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA EDILIDADE. | AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA | 03.711.774/0001-19 | | R$ 393,42 | R$ 393,42 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 27/03/2024 | | | | 0000092/2024 | PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2024. | SICOOB CREDIRIODOCE | 25.606.237/0006-56 | | | R$ 2.770,33 | | |
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Detalhes
| 27/03/2024 | | 0000018/2024 | 0000070/2024 | 0000091/2024 | LIQUIDACAO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM GERENCIAMENTO DE WEB SITE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DA CONTROLADORIA DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | FOXMIDIA EVENTOS LTDA ME | 17.230.127/0001-08 | | | R$ 1.600,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |