Atualizado em: 26/04/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
04/04/2024 0000047/20240000075/20240000100/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA.GILVAN NERES DE SOUZA***.776.526-**R$ 698,76
04/04/2024 0000046/20240000074/20240000099/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA.JOSE NORA ALVES***.068.116-**R$ 304,07
01/04/2024 0000049/20240000094/20240000098/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS ALIMENTACAO EM REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA.RESTAURANTE COIMBRA LOBO LTDA09.461.820/0001-55R$ 213,00
01/04/2024 0000048/20240000092/20240000097/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA CAMARA MUNICIAL.LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA02.457.379/0001-99R$ 2.700,00
01/04/2024 0000015/20240000091/20240000096/2024LIQUIDACAO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET DURANTE O MES DE MARCO DE 2024.HELP SERVICOS DE TECNOLOGIA E ESTRUTURA DE TELECOM LTDA18.134.770/0001-92R$ 159,00
27/03/2024 0000017/20240000093/20240000095/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA CORRENTE DA CAMARA DURANTE O MES DE MARCO DE 2024.BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/3247-60R$ 127,55
27/03/2024 0000021/20240000077/20240000094/2024LIQUIDACAO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FAXINA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024.MIRIAN DE FREITAS BARBOSA CAMPOS***.059.896-**R$ 1.300,00
27/03/2024 0000024/20240000090/20240000093/2024LIQUIDACAO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA EDILIDADE.AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA03.711.774/0001-19R$ 393,42
27/03/2024   0000092/2024PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2024.SICOOB CREDIRIODOCE25.606.237/0006-56R$ 2.770,33
27/03/2024 0000018/20240000070/20240000091/2024LIQUIDACAO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM GERENCIAMENTO DE WEB SITE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DA CONTROLADORIA DURANTE O MES DE MARCO DE 2024.FOXMIDIA EVENTOS LTDA ME17.230.127/0001-08R$ 1.600,00
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